如何透過內部稽核加強實驗室的生物安全 解答

健康醫療 30 題 · 更新 2025-02-27

以下為「如何透過內部稽核加強實驗室的生物安全」e等公務園+測驗解答,共 30 題,供公務人員學習參考。

由組織本身為內部目的所執行之內部稽核 ( 自我診斷) 屬於?

  • 1.第一者稽核
  • 2.第二者稽核
  • 3.第三者稽核
  • 4.以上皆非

下列何項不是稽核的目的?

  • 1.確定品質目標規畫上之達成性
  • 2.提供改進管理系統之機會
  • 3.強調持續性改善(CQI)
  • 4.作為內部管理獎懲的依據

典型的稽核活動啟始後,接續的首要步驟為何?

  • 1.執行文件審查
  • 2.執行現場稽核活動
  • 3.準備、分發稽核報告
  • 4.執行稽核跟催

依照報告抽樣的稽核方式屬於?

  • 1.水平式
  • 2.垂直式
  • 3.以上皆是
  • 4.以上皆非

常見稽核方式分為幾種?

  • 1.水平式
  • 2.垂直式
  • 3.以上皆是
  • 4.以上皆非

依照實驗室生物安全稽核要求,生物安全櫃至少多久要檢測一次?

  • 1.半年
  • 2.一年
  • 3.二年
  • 4.三年

實驗室初次辦理內部稽核採用何種稽核進行方式較合宜?

  • 1.依程序書進行
  • 2.依標準條款進行
  • 3.依據合約或專案進行
  • 4.依據客訴或品質異常進行

稽核人員必須具備哪些條件才有資格?

  • 1.經訓練且合格
  • 2.資源允許的情下,獨立於受稽核活動
  • 3.良好的專業經驗和素養
  • 4.以上皆是

稽核證據必須依據什麼才能成為稽核發現?

  • 1.稽核準則或規範
  • 2.實際的操作
  • 3.文件的審查
  • 4.人員的面談

內部稽核的週期通常須在多久之內完成?

  • 1.半年
  • 2.一年
  • 3.二年
  • 4.三年

稽核的成效主要可特別能夠發現組織中何種階層知道的問題 ?

  • 1.高階主管
  • 2.中階主管
  • 3.基層主管
  • 4.基層員工

內部稽核結果必須如何確認其成效?

  • 1.矯正措施
  • 2.預防措施
  • 3.管理審議
  • 4.持續改善

實驗室生物安全管理包括哪些措施?

  • 1.制訂及更新管理文件
  • 2.確實傳達及執行
  • 3.異常事件調查與分析
  • 4.以上皆是

稽核的執行範圍必須包括何種系統才能具備有完整性?

  • 1.資訊系統
  • 2.文件系統
  • 3.訓練系統
  • 4.財務系統

依照實驗室生物安全稽核要求,實驗室具有適度何種環境,並保持定向氣流為佳?

  • 1.開放
  • 2.正壓
  • 3.負壓
  • 4.常溫

實驗室內部稽核中對於作業環境的測定屬於危害預防的?

  • 1.認知
  • 2.評估
  • 3.控制
  • 4.檢查

如何正確使用安全防護用具?

  • 1.用心瞭解裝備功用
  • 2.知道如何取得
  • 3.清楚使用時機
  • 4.以上皆是

實驗室欲針對異常事件辦理內部稽核採用何種稽核進行方式較合宜?

  • 1.依程序書進行
  • 2.依標準條款進行
  • 3.依據合約或專案進行
  • 4.依據客訴或品質異常進行

通常稽核計畫與任務編組,由誰主導內部稽核及矯正措施 之跟催?

  • 1.實驗室主管
  • 2.品質主管
  • 3.技術主管
  • 4.資訊主管

依照標準要求的稽核方式屬於?

  • 1.水平式
  • 2.垂直式
  • 3.以上皆是
  • 4.以上皆非

實驗室內部稽核中對於危害途徑的瞭解屬於危害預防的?

  • 1.認知
  • 2.評估
  • 3.控制
  • 4.檢查

內部稽核方案應針對哪些要項?

  • 1.管理系統
  • 2.技術能力
  • 3.以上皆是
  • 4.以上皆非

顧客對組織或其協力廠商( 或組織對供應商) 執行之稽核屬於?

  • 1.第一者稽核
  • 2.第二者稽核
  • 3.第三者稽核
  • 4.以上皆非

查檢表的 設計有可分為幾種?

  • 1.封閉式
  • 2.開放式
  • 3.以上皆是
  • 4.以上皆非

根據稽核方式查檢表可分為幾種?

  • 1.水平式
  • 2.垂直式
  • 3.以上皆是
  • 4.以上皆非

下列何項為優良微生物檢驗操作技術?

  • 1.針紮預防
  • 2.正確操作儀器設備
  • 3.消毒及廢棄物處理
  • 4.以上皆是

實驗室內部稽核中對於個人防護具的使用屬於危害預防的?

  • 1.認知
  • 2.評估
  • 3.控制
  • 4.檢查

蒐集與查證資訊常用的方式包括下列何項?

  • 1.實際的操作
  • 2.文件的審查
  • 3.人員的面談
  • 4.以上皆是

內部稽核結果之後續管理為何?

  • 1.確認是否有重大不符合事項
  • 2.指派不符合事項處理之權責人員
  • 3.於預定期限內提出書面矯正措施
  • 4.以上皆是

組織外的獨立機構或個人( 可能是認證機構或潛在客戶) 對組織所執行之稽核屬於?

  • 1.第一者稽核
  • 2.第二者稽核
  • 3.第三者稽核
  • 4.以上皆非